内部质量审核报告受审核部门公司有关领导及所属有关单位、部门受审部门负责人详见审核签到表审核组组长王龙军审核日期审核目的
1、综合评价公司质量管理体系的符合性和有效性;
2、评价是否符合产品实现策划的安排及组织所确定的质量要求;
3、为公司质量管理体系得到有效实施与保持,并作为管理评审的输入,为持续改进提供依据;
4、为北京中设质量体系认证服务公司监督审核做好准备。审核范围审核准则GB/T19001—2000idtISO9001:2000标准;公司质量管理体系文件;国家法律法规;与产品有关其他要求审核组成员本次审核综述本次审核综述按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司总工办8月份即开始进行了本年度内部质量审核的策划。8月23日下发了鲁正建质[2005]年度内审不合格项分布表部门标准条款号领导层综合办总工办市场部工技部一处二处三处四处岩土处勘测院试验室分公司合计上海武汉昆明郑州西安南宁徐州青岛菏泽4.2。
3文件要求11134.2。4记录要求11356。2。
2能力、意识与培训1127。1产品实现策划11111167.2与产品有关的要求的评审1127。5。
1生产和服务提供控制117.5.3标识和可追溯性11137.6监视和测量装置的控制1128.2.4产品的监视和测量111148.4数据分析11合计11122223212411111129
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