机关事业单位固定资产清查报告 行政事业单位固定资产清查报告

时间:2023-08-28 12:04:53 文档下载 投诉 投稿

      机关事业单位固定资产清查报告 根据《霍邱县财政社 社资委 转发财政部关于印发〈行政事业单 位资产清查核实管理办法〉的通知》等有关规定,我单位已按时完成 资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:

      一、单位基本情况

      霍邱县供销社机关 本级拥有独立编制机构数 1 个,独立核算机 构数 1个。行政编制 15个,自收自支 10 个。 2015年度部门 供销社 本级一般预算安排支出为 250.6 万元。

      二、资产清查工作总体状况

      本次资产清查以 201512 31日为清查基准日,清查范围为 供销社机关 本级 的社有资产。

为切实加强领导,保证我社资产清查 工作顺利进行, 我社组织成立了资产清查工作领导小组, 由赵星海同 志任组长,李贵胪同志任副组长,办公室和各股室负责同志为成员。 社有资产是供销社开展公务活动的物质基础, 是社有资产的重要组成 部分。通过对供销社机关基本情况、 财务情况以及资产情况等进行全 面清理和核实,真实、完整地反映了单位的资产和财务状况。全面开 展了社有资产清查工作,摸清了各类社有资产状况、财务状况,摸清 社有资产存量、 结构及分布。 我社虽然在社有资产管理虽取得了一定 成效,但由于体制、 规章制度等不完善, 仍存在较多薄弱环节和问题, 这阻碍了社有资产管理朝着良性循环的轨道健康发展。

      三、    存在的问题、改进措施在清查过程中也存在着社有资产管理认识理念淡薄,资产管理意 识淡薄,职责不清。社有资产管理基础工作薄弱。主要体现在闲置浪 费、使用效率低下、配置不均,使用不公等问题。针对这些问题我社 在以后的资产管理工作中将从三个方面来进行改进, 一是从思想认 识着手,加强领导责任。二是从规范管理着手,加强制度建设。三是 从确保健康运行着手,加强风险控制。

      机关事业单位固定资产清查报告

      根据市财政局《关于开展全市行政事业单位资产清查工作的通 知》精神,按照省行政事业单位资产清查实施办法,我馆于 3 7 日 至 4 3 日进行了资产清查工作,现将资产清查工作情况报告如下:

      一、资产清查工作总体现状分析

      资产清查工作的基准日

      此次清查工作统一以 XXX 1231日为资产清查基准日。

      资产清查范围

      1、对全馆账务进行了清理。这次我们对 XXX 银行账户、会计核 算科目、库存现金、资金往来等情况进行全面核对和清理,达到账账 相符、账证相符、账表相符。

      2、对全馆财产进行了清理。这次我们对 XXX 的各项资产进行全 面地清理、核对和查实。按照实物盘点同核实账务相结合的原则,重 点对固定资产、资产收益情况进行了清查。3、建立了固定资产卡片。在清查中我们坚持边清查资产,边建 立固定资产卡片,实现了固定资产动态管理。

      4、完善了相关制度。对这次资产清查工作中暴露出来的资产及 财务管理等方面的问题, 我们依据相关政策法规, 建立健全了相关制 度,巩固清查成果。

      资产清查工作实施情况 为加强对资产清查工作的领导,馆成立资产清查工作小组,组长 由副馆长 XXX 同志担任,成员由 XXX XXX 及各办、组负责人组 成。馆向各办、组下发了搞好资产清查工作的通知,要求各办、组支 持清查工作。参加清查工作的同志,在时间紧、任务重的情况下,加 班加点,放弃休息时间,集中精力搞好清查工作,确保资产清查工作 顺利完成。资产清查工作取得成效及存在问题 通过这次资产清查,全面摸清了我馆的基本情况、财务情况以及 资产情况。建立了监管系统,为加强我馆资产管理提供信息支持。为 进一步加强我馆资产收益管理,规范收入分配秩序奠定了良好的基 础。

      这次资产清查也发现了我馆在资产管理方面存在的问题,主要表 现在固定资产盘盈盘亏问题比较突出, 盘盈原因是评估出现漏评, 部 分资产未及时入账,盘亏原因是门面房拆除和部分设施设备损坏。

      二、资产清查工作结果

      这次资产清查出我馆资产损失情况是:馆门面房于 XXX 年元月 依据 “双创 ”要求予以拆除,损失 XXX 元。馆加油机、复印机、无绳 电话、电脑配件等报废损失 XXX 元。这些资产损失待资产审计确认 后申报核销。

      三、资产、财务管理中的问题及改进措施

      这次资产清查发现的资产及财务管理中的问题是:部分资产由于 财务人员工作疏漏,未及时入账。部分帐务未及时处理,造成长期挂 账。今后要进一步严格财务管理制度,加强请示报告,经审核批准后 及时处理相关财务账目。

      机关事业单位固定资产清查报告

      近年来,省、市局和地方政府对 ** 局给予了极大的关注和重视, 在人力、物力、财力等方面给予了大力投入。 我分局现有固定资产 *** 元,其中土地原值 *** 元,房屋及建筑物原值 *** 元,办公区、宿舍区 绿化工程原值 *** 元,电子设备原值 *** 元,交通工具原值 *** 元,专 用设备原值 *** 元,其它财产原值 *** 元。面对着上亿的财产,如果没 有完善的管理机制和严格的管理制度, 将无法达到固定资产管理标准 化、规范化,制度化的要求,也无法适应地税事业的发展和深化改革 的需要。在固定资产的管理工作上, 我分局主要做了几个方面的工作。

      一、全面清理,摸清 “家底 ”。

      固定资产清理明晰了产权,完善了制度,规范了手续。做到了帐 物相符,帐帐相符,帐卡相符 详见《固定资产清理工作总结》

      二、建章建制,规范管理。根据《 *** 地方税务系统固定资产管理暂行办法》和市局对固定 资产管理的有关规定, 我们制订了符合我们分局实际, 便于操作的固 定资产管理规定,完善制度,以制度来规范管理。加强和完善固定资 产的管理, 首先明确了固定资产管理与核算的基本要求, 纠正思想认 识偏差,重视以下几方面的管理工作:

      1.严格固定资产的账务处理。固定资产实行分级管理的原则 ;财务 部门建立分门别类金额总账,记录固定资产情况 ;办公室建立分类明 细和固定资产登记卡, 并同时建立使用部门物品使用登记卡, 标明财 产编号,使用部门可以随时掌握本部门的物品领用情况。

      2.对基建、工程改造项目中的全套固定资产要核算。竣工后,由 建设单位、使用单位、财务部门、办公室共同组成验收小组,建设单 位和施工单位,应在竣工决算中详列项目清单,标明数量和金额,按 验收手续办理固定资产入库。

      3.加强固定资产领用与报废的处理。固定资产在领用时应填写领 料单,并在登记卡上签名, 标明该设备已由其保管使用。固定资产的 报废、报损应由使用部门填写报废、 报损申请单, 经逐级领导审批后, 方可核销。

      4、严格对固定资产调拨的处理。固定资产发生调拨时,严格按 有关规定办理, 由使用单位填写调拨申请单及调拨设备清单, 经双方 分局领导签章有效,使用部门不得自行处理。详见《 *** 三分局固定 资产管理暂行规定》 )

      三、各司其职,各负其责。

      办公室,计会科、监审室同时参与对分局固定资产的管理,各司 其职,互相牵制。计会科在搞好固定资产帐务管理的基础上协助办公 室搞好固定资产实物的管理。 如购入或工程改造过程中所发生的固定 资产,应办理入库,纳入固定资产核算 ;对调出的固定资产应办理移 交手续 ;对报废的固定资产应参加鉴定、清理 ;对保管、使用、维护不 当所造成的提前报废的固定资产,查明原因,分清责任,认真处理。 在清查固定资产时,应组织有关人员到现场核实,保证账物相符、账 账相符、帐卡相符。 监审室则负责对固定资产购入或工程改造的监督 审计,并对固定资产责任人的离任交接进行监督。

      四、    运用系统,改进系统。目前我们采用的是通用财产管理系统管理固定资产,该系统有原 则性强、功能齐全、操作简捷、通用性强,

      安全性强、标准化强、技术先进等特点,但该系统运用于银行和 医院的财产管理, 税务部门的固定资产管理在规定和使用上都与其有 差异,一些分类不适合税务系统的财产管理, 主要体现在以下三个方 面:

      1、一级科目分类太少,如土地、房屋、建筑物分类不包含园林 绿化等二级分类,我们只能进行一级科目合并和新增二级分类等 ;

      2、没有三级分类,象园林绿化工程等只能做总帐,分帐只能做

      附表,不能直接做卡片。3、卡片中的折旧年限不正确,比如说汽车的使用年限是 15 年, 而卡片最长都只有 8 年。

      4、一级分类和二级分类有的不适合税务系统的管理需要,需要 进行调整, 如房屋及建筑物卡片帐改成土地及房屋建筑物卡片帐、 机 械器具卡片帐改为专用设备卡片帐等。

      5、固定资产卡片录入时科目不够,如办公楼土建部分含桩基工 程,土石方爆破等十项,分类太细,系统只含一、二级分类,无三级 分类,我们对这一类的固定资产采取整合成一张卡片, 同时将第三级 分类录入到该卡片的成套设备清单的方法予以解决。

      系统的运用,能够简单,明了、直观的了解、管理固定资产,可 随时、随机的了解单位的每一项固定资产的去向和现状, 解决了手工 管理的复杂、无序、盲目等问题。

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